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上月个做了进项处理,其实是不用做进项处理的,申报时也没有抵扣进项,下月怎样调整账务处理呢
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速问速答你好,根据你的描述,调整分录是
借:相关科目
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
03/04 12:12
84784967
03/04 12:14
少计提的附加税在下月单独做一张凭证补计提吗
邹老师
03/04 12:15
你好,是的,是这样的
上月个做了进项处理,其实是不用做进项处理的,申报时也没有抵扣进项,下月怎样调整账务处理呢
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