问题已解决
23年12月做了无票成本,因款已经支付,对方发票还没开过来,所以先做的暂估,借:原材料或者费用贷:应付账款。现在发票到了,但是到的发票和当时暂估的金额不一致,有没开够的,也有开的多的!请问怎么记账?做分录
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速问速答你好开多少冲多少
借应付账款贷原材料
借原材料贷应付或者预付
看你当时支付怎么挂的
03/05 06:47
23年12月做了无票成本,因款已经支付,对方发票还没开过来,所以先做的暂估,借:原材料或者费用贷:应付账款。现在发票到了,但是到的发票和当时暂估的金额不一致,有没开够的,也有开的多的!请问怎么记账?做分录
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