问题已解决
老师好!我们是商砼混凝土公司,外面客户有欠款给我们,然后老板有一块地皮,现在建办公楼自己用,建楼的话直接让欠款人给我建,抵货款,这个账务处理咋做?
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速问速答1.记录欠款:如果欠款尚未记录在账,首先需要将其记录为应收账款。借:应收账款 - [欠款人名称]贷:销售收入 - [相关销售项目]
2.确认建设合同:当与欠款人达成建设办公楼的合同并确定以建设费用抵扣货款时,需要确认这一合同。借:在建工程 - [办公楼项目]贷:应付账款 - [欠款人名称]
3.建设过程中的支付:如果欠款人直接进行建设,并且贵公司需要支付一定的费用(如材料费、设计费等),这些费用也需要记录。借:在建工程 - [办公楼项目]贷:银行存款或应付账款 - [相关供应商]
4.办公楼完工并抵扣货款:当办公楼建设完成,并且其成本已经确定,可以将其从“在建工程”转移到“固定资产”。借:固定资产 - [办公楼]贷:在建工程 - [办公楼项目]同时,将办公楼的建设成本抵扣之前的欠款。借:应付账款 - [欠款人名称]贷:应收账款 - [欠款人名称]如果有差额(欠款金额大于或小于建设成本),则需要进一步调整账目。
03/05 09:24
84785008
03/05 09:37
好的谢谢老师
朴老师
03/05 09:37
满意请给五星好评,谢谢