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房租三个月9000含税,当时没有收到发票,没收到发票,不知道发票税率和是否收到借:预付(含税金额)贷:银存月末摊销:借:管理费用(含税)贷:预付收到发票:借:应交税费-进项贷:预付当时摊销的是含税金额,摊销分录怎么调整,是之前摊完的不管了,用现在知道的不含税金额减掉已摊销的金额得的差额去分摊是吗
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速问速答同学你好
进项可以抵扣的就用不含税
03/06 10:25
房租三个月9000含税,当时没有收到发票,没收到发票,不知道发票税率和是否收到借:预付(含税金额)贷:银存月末摊销:借:管理费用(含税)贷:预付收到发票:借:应交税费-进项贷:预付当时摊销的是含税金额,摊销分录怎么调整,是之前摊完的不管了,用现在知道的不含税金额减掉已摊销的金额得的差额去分摊是吗
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