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我做一般纳税的销售发票2月份开错了 3月份冲红重新开的 2月份怎么做账 会计分录

84785026| 提问时间:03/06 10:59
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 正常做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
03/06 11:00
84785026
03/06 11:06
上月待抵扣的进项税转入本月怎么做分录
小菲老师
03/06 11:07
同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进 贷:应交税费-待抵扣的进项税
84785026
03/06 11:19
我的进项有多的 留底税金怎么做分录
小菲老师
03/06 11:19
同学,你好 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
84785026
03/06 11:20
有没有合并分录
小菲老师
03/06 11:21
同学,你好 合并分录?你指的是什么??这个就是增值税的结转分录
84785026
03/06 11:22
就是借:销项税额 贷:进项税额 未交增值税
小菲老师
03/06 11:23
借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
84785026
03/06 11:52
本月销项发票做了暂估 下个月怎么处理 会计分录
小菲老师
03/06 11:58
同学,你好 红字冲销暂估分录,然后按照发票重新做
84785026
03/06 12:04
怎么红字冲销 有没有会计分录
小菲老师
03/06 12:04
同学,你好 你暂估的分录做一摸一样的,金额负数
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