问题已解决
我做一般纳税的销售发票2月份开错了 3月份冲红重新开的 2月份怎么做账 会计分录
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速问速答同学,你好
正常做
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
03/06 11:00
84785026
03/06 11:06
上月待抵扣的进项税转入本月怎么做分录
小菲老师
03/06 11:07
同学,你好
借:应交税费-应交增值税-进
贷:应交税费-待抵扣的进项税
84785026
03/06 11:19
我的进项有多的 留底税金怎么做分录
小菲老师
03/06 11:19
同学,你好
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
84785026
03/06 11:20
有没有合并分录
小菲老师
03/06 11:21
同学,你好
合并分录?你指的是什么??这个就是增值税的结转分录
84785026
03/06 11:22
就是借:销项税额
贷:进项税额
未交增值税
小菲老师
03/06 11:23
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
84785026
03/06 11:52
本月销项发票做了暂估 下个月怎么处理 会计分录
小菲老师
03/06 11:58
同学,你好
红字冲销暂估分录,然后按照发票重新做
84785026
03/06 12:04
怎么红字冲销 有没有会计分录
小菲老师
03/06 12:04
同学,你好
你暂估的分录做一摸一样的,金额负数