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汇算清缴之前收到去年的发票怎么做账
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速问速答你好,是费用发票吗?
2024 03/06 11:34
84784987
2024 03/06 11:34
汇算清缴期间发现去年有费用发票未入账
84784987
2024 03/06 11:35
账务上怎么处理?
邹老师
2024 03/06 11:35
你好,根据你打的描述,账务处理是
借:以前年度损益调整—某某费用,贷:银行存款等科目
84784987
2024 03/06 11:35
是适用小企业会计准则
84784987
2024 03/06 11:36
不用年度损益调整科目
邹老师
2024 03/06 11:36
你好,小企业会计准则,账务处理是
借:利润分配—未分配利润 ,贷:银行存款等科目
84784987
2024 03/06 11:36
这个费用还未支付
邹老师
2024 03/06 11:37
你好,小企业会计准则,账务处理是
借:利润分配—未分配利润 ,贷:其他应付款
84784987
2024 03/06 11:37
那我在填财务报表年报的时候直接加上这个费用就可以了吗
邹老师
2024 03/06 11:37
你好,是的,是这样的