问题已解决
麻烦老师给我下预付账款、在建工程计提减值准备和进行损失核销的账务处理,分别写。
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03/06 12:12
郭老师
03/06 12:17
借信用减值损失,贷坏账准备
你说的核销是确认是吧?
借坏账准备,贷预付账款。
郭老师
03/06 12:18
借资产减值损失
贷在建工程减值准备
郭老师
03/06 12:30
专固定资产
借固定资产
在建工程减值准备
贷在建工程
84784970
03/06 13:36
核销是指提了减值准备以后,坏账收不回来或在建工程损失掉,做核销处理
郭老师
03/06 13:37
你好,上面的都是做了计提之后,第二个分录都是核销的。
84784970
03/06 14:21
在会计处理上,核销是不是就是损失认定的意思?
郭老师
03/06 14:23
对的,是的,一般情况是这样的。
84784970
03/06 14:30
对于预付账款和在建工程没有提过减值准备,如果在损失核销又怎么账务处理?
郭老师
03/06 14:32
你好,那就补计提上,然后再做核销。
84784970
03/06 14:35
对于未结算的总包工程预付款计提减值,工程结算的时候是否需要将减值先转回。
84784970
03/06 14:36
对于未结算的总包工程预付款计提减值,工程结算的时候是否需要将减值先转回,还原为最初的账务(预付账款),再将预付账款转在建工程,再做在建工程转固定资产?
郭老师
03/06 14:39
你好,那你说一下这个具体的是什么情况。
郭老师
03/06 14:39
你这是收不回来的预付款,还是你的在建工程贬值了
84784970
03/06 14:49
我们的项目为EPC总承包,公司预付给总包方的工程款挂预付账款1个亿,但一直未进行工程结算 ,目前该预付账款1个亿全额计提信用减值损失,即借:信用减值损失,贷:坏账准备(按准则规定,信用减值损失是可以转回的),假如:现在我们跟总包方做结算,是否要把该笔信用减值损失的分录转回,即借:坏账准备,贷:信用减值损失,将1个亿的预付账款还原到账面,然后收到对方开具的总包发票,分录:借:在建工程,贷:预付账款。
郭老师
03/06 14:51
需要的
需要这么做的