问题已解决

请问,我是购买方,在今年一月份开具的红字信息表(这笔费用是21年产生的,现在是部分红冲),对方是2月份给我开具的红字发票,我上个月报税的时候报了进项税额转出,那请问这个月我怎么记账呢?

84785002| 提问时间:03/06 14:15
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
03/06 14:16
84785002
03/06 14:23
之前入的管理费用,这笔钱她以另一家公司给我退回来的,那我现在是借管理费用负数 贷进项税额转出正数 应收账款负数么
家权老师
03/06 14:24
是的,就是那样做的哈
84785002
03/06 14:26
那管理费用和应收账款金额都是加税合计金额么?进项税额转出额是税额?
家权老师
03/06 14:28
管理费用是不含税部分
84785002
03/06 14:33
好的,那他用另一个账户给我们打的款没有问题是吧 那我这笔账是应该记在1月还是2月呢?
家权老师
03/06 14:35
没事的,收到款就是了
84785002
03/06 14:36
好的,那我得记在1月是吧
家权老师
03/06 14:40
在收到红字发票的月份做
84785002
03/06 14:42
那我已经在1月报税的时候已经报了这笔进项税额转出了
家权老师
03/06 14:45
可以的,就那样子得了
84785002
03/06 14:49
记在1月也行吗?
家权老师
03/06 14:52
可以的,1月开了红字信息
84785002
03/06 14:53
行 谢谢您
家权老师
03/06 14:54
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
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