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本月销项减进项差额也要做一张凭证吧

84785041| 提问时间:03/06 14:37
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 现在是销项大吗?
03/06 14:38
84785041
03/06 14:41
老师,三千多
刘艳红老师
03/06 14:42
销项抵扣后还有三千多,是吧
84785041
03/06 15:28
本月销项减进项差额怎么办呢?
84785041
03/06 15:30
是的,老师,抵扣后还有3000多 怎么办呢
刘艳红老师
03/06 15:36
如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款 贷:
84785041
03/06 15:39
我刚接上,1月份的银行对账单比账上少了4元,是对上红冲还是怎办呢
刘艳红老师
03/06 15:41
你先查下,看是哪里的问题
刘艳红老师
03/06 15:47
实在查不出来,再调账
84785041
03/06 15:55
老师,要找出来能红冲吗
84785041
03/06 15:55
要怎么处理呢
刘艳红老师
03/06 16:08
现在是账上少了4块钱,是吧,银行账做少了?
84785041
03/06 16:14
老师错了好几个月了,怎么调账呢
84785041
03/06 16:16
账多了4块
刘艳红老师
03/06 16:17
借:其他应付款 贷:银行存款 这样调平
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