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老师,这个月销项税额18711,进项税额6816,上个月期末留底进账税额3万。期末结转增值税凭证怎么做呢

84784981| 提问时间:03/06 14:40
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
03/06 14:41
84784981
03/06 14:42
之前其他老师说进项税额多也要结转哎
家权老师
03/06 14:45
按我的思路做没错哈,简单
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