问题已解决
老师我什么东西没有可以入固定资产吗?
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速问速答同学您好,你好, 是不可以的,要业务真实才行
03/06 16:06
84785041
03/06 16:10
但是上个月付了这笔钱,发票是24年2月开的,实际发生是23年6月,我应该做到那一个月?
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03/06 16:10
实在不行我就入24年的2月为固定资产
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03/06 16:11
就会议纪要是23年6月开的会要买水泵,具体金额也没有什么也没有,发生时间是23年6月,我应该怎么做账?
易 老师
03/06 16:11
同学您好,这种购入当月要入账,次月要折旧,现在可以补做,借:固定资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款, 借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:累计折旧,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用
借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
84785041
03/06 16:12
XXX是不是应该计管理费用?
84785041
03/06 16:12
我们买的是水泵
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03/06 16:14
老师,你好?
84785041
03/06 16:15
我们是小规模
易 老师
03/06 16:16
同学您好,是的没错, 是这样的
84785041
03/06 16:31
对方给我开的票也要做税款那一部分吗?
易 老师
03/06 16:33
年终奖可以分两次发放,但需注意税务规定。若已提前报税,应确保两次发放的金额和税务处理符合规定,避免税务风险。