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装修款合同10万,月初预付了21500, 借预付账款,贷银行存款, 月底付尾款同时收到发票, 借管理费用-装修费 10万 贷 银行存款78500 预付账款21500 请问我这样做分录对吗?

84785043| 提问时间:03/06 19:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是租赁的房屋吗?
03/06 19:50
84785043
03/06 19:52
是的,租的是个人的
郭老师
03/06 19:56
你好,把这个管理费用改成长期待摊费用。最低分摊三年,完工的次月开始分摊。
84785043
03/06 20:00
好的,老师我如果再加一个分录,借长期待摊费用,贷管理费用-装修费 这样可以吗?
郭老师
03/06 20:01
你好可以的 可以这么做的
84785043
03/06 20:05
老师,采购医疗设备,也是月初预付,月底付清了尾款,但对方还未给我们发票,这个应该计入什么科目呢?可以计入固定资产吗?
郭老师
03/06 20:06
设备的到了吗?到了都可以。
84785043
03/06 20:08
到了的,已经在试用了
郭老师
03/06 20:09
你好 那就可以做的。
84785043
03/06 20:09
好的,谢谢老师
郭老师
03/06 20:11
不用客气,工作愉快
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