问题已解决

老师:请问对同一个客户往来款,有其他应收款,也有其他应付款,如果用两个科目对账麻烦,能不能就用一个科目?如果借方用其他应付款,是不是就可以认为是其他应收款?

84785018| 提问时间:03/06 21:05
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,一个客户,可以使用其他应收或者其他应付一个科目登记 、借方用其他应付款,可以认为是其他应收款,出具报表的时候需要做调整
03/06 21:07
84785018
03/06 21:12
老师:这两个科目没有重分类,出具报表手动调整吗?如果用其他应付款报表上是负数,调整到其他应收款科目上是吗?
高辉老师
03/06 21:14
你好,是的,需要手工调整,或者在月末的时候做个调整分录,以免某个科目余额出现负数
84785018
03/06 21:18
老师:您说月末做个调整分录,就借:其他应收(付)款  贷:其他应付(收)款,对冲以免报表科目出现负数,这样分录对吗?
高辉老师
03/06 21:23
是的,分录是这样的
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