问题已解决
跟客户2月对帐,但3月才开票,4月收款,请问是2月要做帐还是3月做帐?



你好,一般是在2月做账确认未开票收入申报
2024 03/06 21:48

84785016 

2024 03/06 21:49
应该怎样写分录?

高辉老师 

2024 03/06 21:52
2月分录
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税-销项
开票的时候不做账务处理, 只做税务申报开票收入正数 不开票收入负数
跟客户2月对帐,但3月才开票,4月收款,请问是2月要做帐还是3月做帐?
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