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1、采购货物并同时付款,需要通过“应付帐款”过渡一下吗?还是直接,借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 2、销售货物并同时收票收钱,需要通过“应收帐款账款”过渡一下吗?还是就,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 3、增值税需要计提做分录吗?计提分录怎么做?然后缴纳时又做一笔分录? 4、附加税都需要计提吗?借:税金及附加 贷: 应交税费-城建税、教育费、地方教育费、印花税 。缴纳时,借:银行存款 贷:税金及附加?这样做分录对吗?

84784958| 提问时间:2024 03/07 08:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,1可以通过应付账款过渡一下,通过应付账款过渡之后,你能查到你支付给哪一个企业,什么时间,支付的金额是多少,你方便统计,如果你直接贷银行存款的话,你统计支今年一共支付给对方企业多少钱,算不出来 2销售货物也是一样的,销售货物也最好通过应收账款,你能查到你收到这个企业多少钱。
2024 03/07 08:08
郭老师
2024 03/07 08:09
第三个增值税结转,借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 缴纳借应交税费未交增值税贷银行存款 4附加税的,需要计提正确的 缴纳的分录是,借应交税费,贷银行存款。
84784958
2024 03/07 10:51
老师,前二年公司没有业务,今年才开始有业务,二老板现在才说、 去年他垫付了有笔机器测试费2万多,但是之前一直没有挂账,现在怎么做这笔账呢?(二老板已经让出纳直接转账报销了这2万多了)
郭老师
2024 03/07 10:52
你好,这是自己的机器吗?如果是的话,有支付的证明吗?
84784958
2024 03/07 10:59
嗯 就是买了零件 ,自行组装,2老板说有发票,但是还没给我。这种怎么做账呢?
郭老师
2024 03/07 11:01
你好,买来这个零件是做什么用的?维修的吗?再周转材料。待其他应付款。
84784958
2024 03/07 15:53
就是买了零件,自行组装成一个成品机器,这些都是2老板自行垫付了采购费➕机器测试费用吧,他说都是有发票的
郭老师
2024 03/07 15:54
好,那就做原材料,借原材料 贷其他应付款。
84784958
2024 03/07 16:32
老师 麻烦给我看看 科目余额表正常吗?有三处负数,但是大科目是平的
郭老师
2024 03/07 16:34
不行,银行存款负数,你怎么支付?
郭老师
2024 03/07 16:34
库存商品也不能是一个负数的。
84784958
2024 03/07 18:44
我没搞懂什么原因了,就银行支付的啊?老师 你看我分录那里有问题吗?实在不行 老师可以留个邮箱,我发你看看我的账那里有问题吧?
郭老师
2024 03/07 18:47
我不知道你的业务,没法给你做账务处理啊,银行存款的话,你去看下日记账和你的银行对账单核对一下,你看下是不是有收到的没有做,或者是你有支出的,支出的金额写的不对
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