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社保我不通过应付职工薪酬行吗?,我那样做对吗?
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速问速答不对,应付职工薪酬,他核算的内容包含着社保,他这个企业负担的没有计提
03/07 08:39
84784970
03/07 08:45
我前面的一直是这样做,我现在去改应该没有影响的吧,一年都是这样做,外账的
郭老师
03/07 08:46
去年的可以不用修改,你只在今年修改过来就可以。
84784970
03/07 09:07
老师我们请的模特,应该计入什么费用比较好
郭老师
03/07 09:09
这个是用在哪里的?单位主营是什么?
84784970
03/07 09:14
销售 应该是业务宣传 我是放在销售费用业务宣传费用
郭老师
03/07 09:16
可以的,可以这么做的
84784970
03/07 10:27
老师我们做一场销售活动,请设计师,设计场景,这是广告宣传费用的吗?
郭老师
03/07 10:28
你好,是为了宣传你企业的吗?你主营是什么?
84784970
03/07 10:32
销售包包 设计费不是设计包包的,是的话我就放到成本去了
郭老师
03/07 10:33
你看下是哪个部门使用的。
郭老师
03/07 10:33
我是为了促销的话,可以放到销售费用,宣传费。
84784970
03/07 10:35
销售部门 税务平可以监督空到票进来到那一个费有的 是吗? 在那里看的
郭老师
03/07 10:36
你好,他能监控到你们单位收到了发票,但是他看不到你单位做了哪个账户处理。
84784970
03/07 10:44
年收入1千万我这个广告宣传费是不有点大了 一般企业收入百份之十五 超了十几万了 咋整
84784970
03/07 10:45
企业所得税汇算清缴
郭老师
03/07 10:45
好,你可以按月分摊的,这个能用多久知道吗?
84784970
03/07 10:55
当月付完的,基本上当月用完的
郭老师
03/07 10:56
当月能用完的话,一次做就行。
84784970
03/07 11:03
老师这个会计分录对吗? 其他应付不是应该在贷方的吗? 那个数
郭老师
03/07 11:04
借银行房款,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。
84784970
03/07 11:16
老师我这个这样做行吗?
郭老师
03/07 11:18
借管理费用,
贷应付职工薪酬借,应付职工薪酬,其他应收款贷,银行放款。