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老师收到租客的维修费应该怎样做会计分录?
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速问速答你好,这个是赔偿款吗?还是什么?
03/07 09:53
84784996
03/07 09:54
不是的赔偿款,只是把房子租给对方,然后和他产生的维修费
郭老师
03/07 09:55
你好,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费。
84784996
03/07 10:05
老师这个月增值税已申报税款已交,那这笔收入应该怎样处理呢?
郭老师
03/07 10:07
你好,一般纳税人还是小规模,如果是小规模,借应交税费应交增值税,贷银行存款。
郭老师
03/07 10:07
一般纳税人借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税
借应交税费未交增值税贷银行
84784996
03/07 10:08
是一般纳税人,我可以不可和他付的租金做在一起?
郭老师
03/07 10:09
可以的,可以单独做的。
84784996
03/07 10:14
这里面做错了,我应该怎样修改?我还要做报表给对方公司,
郭老师
03/07 10:15
那你把这个管理费用改成其他业务收入就行。
84784996
03/07 10:16
那税呀?我把管理费用改成其他业务收入,下个月在申报增值税时在报其他业务收入?
郭老师
03/07 10:18
是的,对的,是这么做的。
84784996
03/07 10:19
税率还是9%?
郭老师
03/07 10:21
你好,修房子的对的是的
84784996
03/07 10:21
那我要不可以把报表也一起改过?
郭老师
03/07 10:22
可以的,可以这么做的。
84784996
03/07 13:33
老师请问下,我们是小规模公司,上个月我们做了运输费,借:销售费用-运输费 贷应付账款,但这个月我们又收到运输公司开给我们的发票,那我应该怎样入账?
郭老师
03/07 13:33
借应付账款,借销售费用负数,
借销售费用,贷应付账款
84784996
03/07 13:36
必须要红冲上个的凭证?那我可不可以不红冲上月的呀?
郭老师
03/07 13:37
你好,可以的,可以不红冲。