问题已解决
老师 一般纳税人 差额开票申报增值税 能不能按照价税合计金额/1.05作为收入去填写申报
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你好!差额申报是按差额征收了
2024 03/07 11:26
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2024 03/07 13:47
没看懂你说的
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/07 13:49
你好!我的意思是,你要按差额来填。不是直接按你说的全额/1.05
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2024 03/07 13:51
系统自动带带出来的是 票面不含税金额作为收入申报 我在网上查的是用票面含税金额/1.05申报
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/07 13:52
你好!这个应该在附表上面写上差额
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2024 03/07 15:02
能举个例子吗
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/07 15:05
你好!你看看这个表就清楚了