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老师,借:应付工资1000.47 贷:银行存款1000 这个分录两边金额不对等。怎么处理呢 我们老板是出纳,他直接把工资的尾数省略掉了。

84784971| 提问时间:03/07 11:41
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,直接按实发处理尾数冲记提用费用借:应付工资1000.47 贷:银行存款1000, 管理费用工资0.47
03/07 11:43
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