问题已解决
暂估费用入在建工程,转固后收到发票。如何记账。
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速问速答直接冲暂估的分录就是
03/07 14:18
84784969
03/07 14:28
因为在建工程转固了,所以冲销在建工程当时的暂估凭证后在建工程出现负数了
家权老师
03/07 14:29
冲暂估的应付账款科目
84784969
03/07 14:36
老师您好,我把当时第一步暂估费用记账,转固定资产,冲销应付账款的凭证给您截图,麻烦您看看。
家权老师
03/07 14:39
你的应付账款不挂明细核算?
84784969
03/07 14:41
老师,挂了供应商在凭证下发没有截图上
家权老师
03/07 14:43
借:应付账款-暂估-供应商
贷:应付账款-开票结算-供应商
84784969
03/07 14:45
好的明白了,我收到发票不应该冲销在建工程。谢谢老师!
家权老师
03/07 14:46
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。