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想咨询之前预付工装价值14678.28(含税价) 先做了笔分录: 借:预付账款14678.28 贷:银行存款14678.28 后来发票到了(货没到) 做了笔分录: 借:在途物资12989.63 应交税费(进)1688.65 贷:预付账款14678.28。 然后目前又发生了退货(对方退款)退了3201.92 (发票没有作废,税费已经抵扣,那税的科目应该不能变动了吧?)那我这退款怎么做分录?? 再后续货来了入库:入库价是11476.36(不含税价为10156.07) 那入库这一笔又怎么做账??

84785007| 提问时间:03/07 15:40
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
进项税作进项税转出说法可以了,同学
03/07 15:41
84785007
03/07 15:42
3201.92这笔怎么做账
venus老师
03/07 15:44
借:在途物资 应交税费(进) 贷:预付账款 3201 这笔分录然后所有数字 是红字
84785007
03/07 15:46
之前的发票已经抵扣了,并且没有作废,不能多抵点税嘛
venus老师
03/07 15:46
不可以,要把这部进项税作转出。
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