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老师,上月应交税费应交增值税留抵税额在借方,余额比本月销项税额大,本月增值税怎么结转?分录怎么写?

84785034| 提问时间:03/07 15:53
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好! 上月应交税费应交增值税留抵税额余额大于本月销项税额时,本月无需缴纳增值税。结转时,无需特别处理留抵税额,只需将本月销项税额与进项税额相抵后,将余额保留在应交税金科目中即可。分录为:借:应交税金-应交增值税(销项税额),贷:应交税金-应交增值税(进项税额)。
03/07 15:55
84785034
03/07 16:02
本月没有进项税额,只有上期结转的应交税金-应交增值税留抵税额,余额在借方,怎么写分录,本月只有销项,而且比留底小
易 老师
03/07 16:04
本月无进项税额,仅有上期留抵税额在借方,且本月销项税额小于留抵税额时,无需缴纳增值税。分录为:借:应交税金-应交增值税(销项税额),贷:应交税金-应交增值税(转出未交增值税)。留抵税额继续保留在借方,待后续抵扣。
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