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你好,老师预付账款期末借方有余额,对方不开票了,因为21年就没有合作了,那这个余额怎么处理好呢

84784964| 提问时间:2024 03/07 16:08
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,如果最终确定不再合作了,进入营业外支出。
2024 03/07 16:09
84784964
2024 03/07 16:20
这样会有什么影响吗
宋生老师
2024 03/07 16:22
你好,这个没什么关系呀。不能税前扣除
84784964
2024 03/07 16:24
以后查这笔帐应该怎么说呢,就说客户没有合作了然后不开票
宋生老师
2024 03/07 16:26
你好,不是不开票,而是付了钱,后面又没有业务,没有收回这个款项。
84784964
2024 03/07 16:32
哦,其他应付款期末借方有余额是不是也转入营业外支出呢
84784964
2024 03/07 16:33
预付账款的余额可以转入法人之前借给公司款里面冲销吗
宋生老师
2024 03/07 16:33
你好,,你如果确定解决不了了,就是这样子。
84784964
2024 03/07 16:33
借:其他应付款~法人贷:预付账款
84784964
2024 03/07 16:36
老师可以这样冲销吗
宋生老师
2024 03/07 16:39
你好可以的,法人同意就行。
84784964
2024 03/07 16:43
这个有没有什么风险呢
宋生老师
2024 03/07 16:44
你好,这个没什么风险。
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