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老师,请问一下开工红包怎么做账?

84784958| 提问时间:03/07 17:48
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 然后借应付职工薪酬-福利费 贷现金等
03/07 17:48
84784958
03/07 19:56
好的谢谢老师!
宋生老师
03/07 19:57
您好!不用客气的了
84784958
03/07 20:15
老师,请问一下给客户年后开工利是费怎么做账?
宋生老师
03/07 20:31
你好!这个计入销售费用-交际费
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