问题已解决

3月份我计提工资分录做错了,4月份才发现!错误的分录如下:计提分录 借:管理费用—职工薪酬 20000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 (软件做账,计提和发放做在一个凭证里了)正确的应该是 计提分录 借:管理费用—职工薪酬 2000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元,请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗?再做一份正确的分录?

84785011| 提问时间:2018 04/02 17:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
84785011
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
老师第一张图片是错误的分录,第二张是我本月想冲销上月的凭证,再重新做一张正确的,行吗?
2018 04/02 17:45
张艳老师
2018 04/02 17:43
借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~