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老师,我这边23年出口的货物 我确认了出口免税收入113w。24年申请退税 税局让把该货物转内销 不退进项税同时要征增值税。对于转内销的这笔我账务上和申报表应该怎么填写?

84784952| 提问时间:03/07 21:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
13%销售货物里面填写销售额就是113万 没有开发票的,未开具发票一栏里面填写, 然后你有对应的发票吗?进项发票。
03/07 21:18
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