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公司名下的车使用5年出售,车款2月底收到的,二手车统一发票3月份开的,做账的时候是坐在3月吗?分录怎么写啊

84785007| 提问时间:2024 03/08 11:06
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apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好,原来计入固定资产的吧,如果是的话 会计分录如下: 1)2月固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2)收到款项 借:银行存款 贷:固定资产清理 3)3月开发票,如果有税金 借:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税(销) 4)3月底,把这些个清理科目冲平 借或者贷:固定资产清理 借或者贷:营业外收支
2024 03/08 11:09
84785007
2024 03/08 11:20
之前是计入固定资产的,以前做账的会计折旧年限按照15年折旧的,现在账面价值还挂着20万,卖车只卖了75000,这中间的差额是全部计入营业外支出吗
apple老师
2024 03/08 11:21
同学你好,你的理解完全正确, 就是相当于亏本了
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