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我23年3月收到的钱,23年12月开的发票这个我应该怎么入账。收到钱我挂的是预收,年底我都确认收入了,然后我12月给他开的票应该怎么做账?

84785041| 提问时间:03/08 11:46
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,收到钱挂预收,是3月确认了收入还是年底确认收入的,咱是12月开票的,12月确认收入和开票就是一个期间了
03/08 11:47
84785041
03/08 11:47
12月确认收入,开票是12月开的
84785041
03/08 11:48
我应该怎么做账?
廖君老师
03/08 11:49
您好,借:预收   贷:主营业务收入  销项税 
84785041
03/08 11:49
我收到的时候没有销项税额
廖君老师
03/08 11:51
您好,这个分录中是收到钱时的分录呀 收到 借:银行   贷:预收
84785041
03/08 11:51
我收到钱的时候不用做销项税额是吧,然后开的发票在做销项是吧?
84785041
03/08 11:52
好的,谢谢老师
廖君老师
03/08 11:53
您好,不是哦,如果我们收到钱,货也发了,是要交增值税了,申报未开票收入(正),开票月,申报申报未开票收入(负)和蓝票
84785041
03/08 11:56
那我现在怎么办?
廖君老师
03/08 11:56
您好,不要去管这个了,反正23年也没有少交税,
84785041
03/08 11:58
对吧,所以我还是,借:预收 贷:主营业务收入 销项税
84785041
03/08 11:58
摘要怎么写?
廖君老师
03/08 12:00
您好,摘要:应收某某公司的货款,发票号987654321
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