问题已解决

应收账款怎样重分类呢?

84784981| 提问时间:03/08 12:57
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,稍等一会回复
03/08 12:57
郭老师
03/08 12:58
应收账款财务报表看应收账款借方明细加预收账款借方明细。
郭老师
03/08 12:58
应收账款贷方明细余额的放到预售里面去。
84784981
03/08 13:20
现在应收账款借方是负数
84784981
03/08 13:20
账上没有预收账款
郭老师
03/08 13:26
放到预收账款 报表里面,是放到预收账款 账上,不用调整。
84784981
03/08 14:49
那如果说应收账款是贷方余额,那报表上应收账款就不填呗?
郭老师
03/08 14:53
你好,应收账款贷方明细余额放到预收账款里面去 填写怎么不填写
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~