问题已解决
请问年终奖怎么做账,涉及到个税
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速问速答借费用科目
贷应付职工薪酬
这样
03/08 13:20
84785011
03/08 13:27
需要计提吗
朴老师
03/08 13:28
要计提的哦
上面就是计提的分录
84785011
03/08 13:28
那缴个税的时候我们没有代缴,都直接扣除了
朴老师
03/08 13:30
这个要代扣代缴的哦
84785011
03/08 13:46
离职补偿金需要怎么做账的啊,这个也要计提吗
朴老师
03/08 13:49
这个和工资是一样的做法
只不过二级明细是离职补偿
84785011
03/08 13:58
那我可以就直接归纳到工资那边去吗
朴老师
03/08 14:01
同学你好
这个可以的哦
84785011
03/08 14:08
小规模的销项税没有这个明细科目,可以用应交税费-未交增值税的科目吗
朴老师
03/08 14:12
同学你好
不可以
都应该用
应交税费-应交增值税
84785011
03/08 15:09
好的,请问办公室租金因为是季付的,是借预付,然后带银行,再摊销借管理,贷预付吗
84785011
03/08 15:09
但是发票也开了的
朴老师
03/08 15:12
按发票计入管理费用
84785011
03/08 15:12
那我摊销的话怎么做账
朴老师
03/08 15:15
直接计入管理费用没法摊销
计入长期待摊费用才可以摊销