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老师请问应付职工薪酬借方余额如何调整 原因是以前年度未计提导致的

84784968| 提问时间:03/08 14:11
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,那就把计提的分录补上就行了。
03/08 14:12
84784968
03/08 14:13
请问是借 管理费用贷应付职工薪酬嘛 因为是以前年度的,涉及费用类,需不需要计入以前年度损益?
玲老师
03/08 14:14
管理费用换成以前年度损益调整。
84784968
03/08 14:15
那2023年度汇算清缴是不是可以把这部分金额做纳税调增
玲老师
03/08 14:19
汇算清缴前咱把这个补上就实际发放了就不用调整。
84784968
03/08 14:21
这个实际已经都发放了 只是没有计提而已
玲老师
03/08 14:24
是的,所以汇算清缴补上就行。
84784968
03/08 14:29
那意思就是我直接补提,然后汇算清缴也不用调整对吗老师
84784968
03/08 14:30
月末是不是需要结转下以前年度损益呢?
玲老师
03/08 14:34
对啊你说的这两个都是正确的。
84784968
03/08 14:38
好的谢谢老师
玲老师
03/08 14:39
客气,祝您工作学习愉快。
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