问题已解决

请问一下,我1月份有结转了增值税-未交增值税,,我2月份有红冲了部分,那我2月份的增值税结转是按正常的开票税额进行结转还是要扣除我红冲的呀

84785029| 提问时间:03/08 14:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 按正常的开票税额进行结转,包括红冲
03/08 14:19
84785029
03/08 14:23
那我这个结转是不是对的呀?
小菲老师
03/08 14:25
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~