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老师 增值税纳税申报表附列三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细) 什么情况下填写

84784985| 提问时间:03/08 15:40
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!差额征收的企业填
03/08 15:40
84784985
03/08 15:45
我公司只开具了现代服务6%增值税专票,需要填报这项吗?
宋生老师
03/08 15:45
你好!你没有差额征收就不需要
84784985
03/08 15:47
假如 我公司填写了 根据每月开具6%增值税专用发票的价税合计税填写的 那么会有什么影响
宋生老师
03/08 15:48
你好!没有影响主表的数据的话,就没事
84784985
03/08 15:49
我现在看我前任会计的报表填列 都有填写这张报表 我懵了 那么现在怎么判别公司有无差额征税? 主要通过公司的经营范围吗?
宋生老师
03/08 15:49
你好!是的。看营业范围,还要看有没有开差额发票
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