问题已解决
老师,一般人收到负数发票以及进项税额的转出的分录怎么做
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速问速答您好,直接做负数分录就可以了,
03/09 13:45
84784996
03/09 13:46
增值税的是增值税进账税额转出对吧?只有这个特别
刘艳红老师
03/09 13:46
是的, 是的, 就是你说的这样的
84784996
03/09 13:51
麻烦老师增值税月末计提和缴纳的分录帮忙写一下呗
刘艳红老师
03/09 14:04
1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
3、月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——预交增值税
4、当月交纳以前期间未交的增值税额
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
84784996
03/09 14:09
销项和进账增值税余额都不需要做什么处理对吗
刘艳红老师
03/09 14:10
是的,是的,不用处理的