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老师,我在10月的时候计提一笔应交税费未交增值税,但是11月在实际缴纳的时候比计提多交,那未交增值税出现贷方负数要怎么调账

84784955| 提问时间:03/09 20:02
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,把计提金额错的分录红冲了,再做正确金额 的计提就可以了,这是最简单的调整分录的方法
03/09 20:03
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