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老师,我在10月的时候计提一笔应交税费未交增值税,但是11月在实际缴纳的时候比计提多交,那未交增值税出现贷方负数要怎么调账
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速问速答您好,把计提金额错的分录红冲了,再做正确金额 的计提就可以了,这是最简单的调整分录的方法
03/09 20:03
老师,我在10月的时候计提一笔应交税费未交增值税,但是11月在实际缴纳的时候比计提多交,那未交增值税出现贷方负数要怎么调账
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