问题已解决
你好,我租入设备,对方按照我的经营收入收取租金我应该如何做账
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学您好! 对于租入设备并按经营收入支付租金的情况,应首先确认租金费用,并将其记入相关成本或费用科目。同时,需将应付租金款项计入负债类科目。在支付租金时,冲减负债并确认现金或银行存款的减少。
03/10 16:17
84784972
03/10 16:59
我每期收客户的钱作为主营业务收入,支付给他的钱作为租赁费,但是最后具体支付多少金额不大确定,账上怎么处理呢。我是做电柜租赁的,租的别人的电柜,需要最后支付给他租赁费,这个我计入成本还是费用好呢,计入成本的话可能会存在有时候成本超过收入,因为金额当期不好确定
易 老师
03/10 17:01
针对您的情况,建议先预估每期租赁费用并暂估入账,待实际金额确定后再进行调整。租赁费作为电柜租赁业务的核心支出,建议计入成本以真实反映经营情况。若某期成本超过收入,也属正常现象,确保账务处理真实准确即可。加强与客户沟通,尽量明确租赁费用,降低不确定性。
84784972
03/11 10:34
我们单位由客户投资柜子,我找人生产,完工我投入市场,除了发生费用,场地租金。产生的客户收入,除了我收取固定的管理费用,剩余的都要打给客户。这种应该怎么做账呢。原来这些都在一个母公司里面做账,后来公司成立了商贸、加工、租赁才把费用核算分开,但是原来的一堆怎么做呢
易 老师
03/11 10:37
对于客户投资柜子并由您单位生产、投入市场的情况,应建立清晰的账目记录。将投资、生产、销售等各环节的成本和收入分别核算,确保费用分摊合理。对于已产生的业务,可依据原始单据和历史记录进行追溯和调整,确保账目准确。建议咨询专业会计师以获取更详细指导。
84784972
03/11 13:53
老师,我们原来从购进加工到投入,都只有一个公司,别的公司是后来才成立的加工公司和租赁公司目前还没有开始启用。那对于之前的如果做在母公司的话应该怎样账务处理呢。现在涉及到应该不应该吧原来的那些重新剥离到新的公司里面,因为原来也有处理,但是不知道他对不对。
易 老师
03/11 13:59
针对您的情况,建议对母公司的原账务处理进行审查,确保其合规性。若需将原有业务剥离至新成立的加工和租赁公司,应确保剥离过程符合相关法规和会计准则,并重新调整账务记录。建议咨询专业会计师或审计机构,确保剥离及账务处理合法、准确。
84784972
03/11 14:01
我原来的公司应该怎么做账呢,先卖再租这种。
易 老师
03/11 14:12
对于先卖后租的业务,您原来的公司应分别进行销售和租赁的账务处理。销售时应确认销售收入并结转成本,确保销售利润准确;租赁时,应按月或按合同规定确认租金收入,并计提相关折旧或摊销费用。确保账务清晰、合规,以符合会计准则要求。
84784972
03/11 14:19
我租赁时候,按照市场上收的所有的钱作为我申报主营业务收入,然后支付的转租费是费用他给我开发票,结余的才是我的利润对吗。还是说我按照收的钱-支付给他的钱,和市场上花的钱,剩余的申报收入呢。
84784972
03/11 14:20
老师您看这是之前租赁时候的处理,我有些看不明白
易 老师
03/11 15:11
同学您好! 在租赁业务中,您应将收到的全部租金作为主营业务收入申报。支付的转租费和其他相关费用应作为费用列支,并凭取得的发票进行核算。结余部分即为您的利润。简言之,收入是收到的租金总额,费用包括转租费和其他支出,利润则是二者的差额。
84784972
03/11 15:15
老师之前是按照代收代付做账的,如果按照代收代付的话,是不是需要收的钱让人家去申报收入呀,帮他代收的钱。代收代付和转租,决定性条件有什么不一样呢
易 老师
03/11 15:16
按照代收代付做账时,代收款项并不属于公司的收入,而是代为收取并转付给第三方的款项。转租则是公司将租赁权再次出租,从中获取租金收入。决定性条件在于:代收代付仅涉及款项的传递,不涉及收入确认;而转租则涉及租赁权的再次转移和租金收入的确认。
84784972
03/11 15:28
明白了谢谢老师,我现在有思路了,老账套他们商贸是确认收入了。但是租赁这块呢按照代收代付做的,而且把剩余挣的钱打给了客户,费用入在了我们这里,客户那边也没有申报收入。这种情况还能剥离吗
84784972
03/11 15:31
不是的,费用发票没开老业务做的其他应收。然后除了付出去的费用等,剩余的打给了客户
易 老师
03/11 15:31
同学您好! 对于老账套中租赁业务按代收代付处理,且将利润支付给客户,费用却记在公司名下,客户也未申报收入的情况,剥离操作较为复杂。需先与客户协商调整账务,确保双方账务准确合规后,再考虑剥离。务必谨慎处理,以免产生税务风险。
84784972
03/11 15:47
我刚刚看了费用没有计入自己名下,客户也都是个人。所以销售和支出都没有开发票。因为以后要走票了所以比较麻烦。老业务的这种,怎么处理呢,因为期末还挂着数字。我新的是以时间为节点吗,那之前的柜子产生的租赁收入,从现在开始按照新的转租方式做账对吗
易 老师
03/11 15:48
针对老业务未开票问题,建议梳理相关交易并补开发票,确保合规。新业务以时间为节点,之前产生的租赁收入按原方式处理,之后按新转租方式做账。需确保新老业务账务清晰、合规,避免税务风险。建议咨询税务专家或机构,确保操作正确。