问题已解决

请问现在我年末应交增值税-已交税金,借方有余额,该怎么一次性结转。只有这个有余额,其他都没有了

84784972| 提问时间:03/11 09:59
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,单位是预交了增值税吗? 
03/11 09:59
84784972
03/11 10:01
没有预缴
邹老师
03/11 10:01
你好,既然没有预缴增值税,那就没有 应交增值税-已交税金的借方余额才是啊 
84784972
03/11 10:04
这3个科目有余额,我现在要怎么结平
邹老师
03/11 10:04
你好,既然没有预缴增值税,那就没有 应交增值税-已交税金的借方余额才是啊  你单位是什么业务,把增值税计入了  应交增值税-已交税金 明细呢 
84784972
03/11 10:07
借贷方向,你看下,帮我看下怎么结平
邹老师
03/11 10:08
需要先回复我这个,我才好告诉你如何处理啊 
84784972
03/11 10:12
我查下先
邹老师
03/11 10:13
好的,麻烦查到了再继续提问 
84784972
03/11 10:14
塑胶模具、五金模具、五金产品、塑胶产品加工;机械设计;模具零配件销售。
84784972
03/11 10:14
这是我们的经营范围
邹老师
03/11 10:14
你好,我是指发生的 经济业务(比如缴纳增值税),而不是经营范围的意思。
84784972
03/11 10:15
入这个科目我也不清楚,是以前别的会计入的
邹老师
03/11 10:15
你好,你可以冲销之前会计做的错误分录,然后按正确的分录处理。
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