问题已解决

@郭老师 老师 麻烦看下,假如我把应收款项这个负的100734.76重分类报表调到应付款项这边来,那我报表上的数据应该怎么调呢,应该动哪两个数呢

84784998| 提问时间:03/11 13:41
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这个应收账款改成零,然后预收账款期末余额填写100734.76
03/11 13:41
84784998
03/11 13:43
报表上的其他数据应该还有哪里要改的吧,要不然能平么
郭老师
03/11 13:44
不需要修改的,两边都同时增加了100734.76。
84784998
03/11 13:47
然后我要把流动资产和流动负债及资产总计那里重新合计下数是么
郭老师
03/11 13:49
是的,对的,是这么做的。
84784998
03/11 13:51
谢谢老师
郭老师
03/11 13:51
不用客气,工作愉快。
84784998
03/11 14:03
不好意思老师再接着这个问题问下,我们调表不调账的话是不是按这个报表项目来调,不用按明细科目来调呢
郭老师
03/11 14:03
你好,正规的应该是按照明细,但是你也可以只根据最后的余额。
84784998
03/11 14:06
好的,谢谢老师
郭老师
03/11 14:08
不用客气,工作愉快。
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