问题已解决
请问,之前买一台挖机,暂估做账,借固定资产 贷应付账款-估价-卡特公司50万,,期间付了一笔 借 应付账款-估价-卡特公司10万 贷 银行存款,现在确定价格是45万,怎么来做固定资产和应付账款的分录了
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速问速答你好!
政策依据:按暂估价值入账的固定资产在办理竣工结算后,应当按照暂估价值与竣工结算价值的差额调整固定资产的入账价值,但是不需要调整已经计提的折旧金额。
所以,冲暂估,然后重新入账。
之前的折旧不需要调。之后的折旧重新计算。
03/11 15:16
84785030
03/11 15:49
冲暂估是只需要冲销差额部分吗
张晓庆老师
03/11 16:01
你好!冲销你到票的部分