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2024.3月接到税局通知让自差印花税,然后补报了21年22年23年的印花税。补报的印花税通过什么科目来做账呢???

84785034| 提问时间:03/11 18:27
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,是执行企业会计准则?
03/11 18:28
84785034
03/11 18:31
企业会计准则。
小林老师
03/11 18:32
借以前年度损益调整,贷应交税费应交印花税,更正以前年度纳税申报表
84785034
03/11 18:33
可以可以直接做在24年呀
84785034
03/11 18:34
用以前年度报表,还得把21年,22年.23年的汇算清缴的报表更正吗?
小林老师
03/11 18:35
是的,是需要更正的
小林老师
03/11 18:36
分录需要做24年里的
84785034
03/11 18:37
这样更正后,那以前年度我就会多交所得税,那不是还要申请退税?
小林老师
03/11 18:38
可以留抵,以后少缴纳
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