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一般人企业、。2024.3月接到税局通知让自查印花税,然后补报了21年22年23年的印花税。补报的印花税通过什么科目来做账呢???

84785034| 提问时间:03/11 18:36
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,跨年补交的印花税,借方计入:  以前年度损益调整—税金及附加  科目核算 
03/11 18:36
邹老师
03/11 18:36
你好,跨年补交的印花税,借方计入:  以前年度损益调整—税金及附加  科目核算 
84785034
03/11 18:39
那我还要更改,以前年度的汇算清缴的报表???
邹老师
03/11 18:39
你好,是需要做相应更正的
84785034
03/11 18:41
能直接把这印花税费用做到今年呀
邹老师
03/11 18:41
你好,不可以的,因为这个是以前年度的损益,而不是今年的 
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