问题已解决
老师,你好,请问一下按月计提的业务提成费年末一次发放的分录是这样吗 按月计提 借:销售费用-业务提成费 贷:应付职工薪酬-业务提成费 年末发放时 借:应付职工薪酬-业务提成费 贷:银行存款
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速问速答你好,是的,你的会计分录是对的
跟工资是一样的
03/12 11:12
84785023
03/12 11:14
还有一个问题哈。按月计提的时候具体分不到每个业务员,只能直接捆绑,可年末的时候是按照个人的业务来分这笔钱。怎么处理这个明细呢?
暖暖老师
03/12 11:17
这只能是暂时计提了