问题已解决
我每个月收到进项发票都是应交税费-待认证,认证后借应交税费进项税,贷应交税费待认证,这样对吗?月末怎么结转进项税呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答是的,处理是可以的。
03/12 11:20
文文老师
03/12 11:20
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
84784988
03/12 11:30
我看以前的会计是直接:借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应交税费-未交增值税,这样可以吗
文文老师
03/12 11:37
可以,这样也可以的
84784988
03/12 11:39
这个目的是把进项税的余额全部结转到未交增值税,是吗?
文文老师
03/12 11:42
是的,你的理解是对的。
84784988
03/12 12:03
我上面认证发票的分录和结转进项税的分录是不是错了一个或者少了啊?这样会导致进项税不平呀
文文老师
03/12 14:05
不会。进项税这个明细账会平
84784988
03/12 14:23
上面结转的做反了吧?
文文老师
03/12 14:29
结转的做反了。借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
84784988
03/12 14:39
好的,那销项税额怎么结转呢
文文老师
03/12 15:09
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应交税费-未交增值税