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老师,23.12月暂估的成本,现在发票到了,汇算清缴要调增吗
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速问速答如果实际收到的发票与暂估成本有差额需要做调增调减,如果金额没有变化不需要做调整
03/12 14:29
84785012
03/12 14:35
老师,到的发票有比暂估多的,有比暂估少的,应该怎么做呢
一直在路上
03/12 14:39
如果有差额,要调整结转的成本
84785012
03/12 14:39
老师,在3月份的账里面调可以吗?
一直在路上
03/12 14:42
24年度调整的话需要用到以前年度损益调整这个科目,一般情况下不建议使用这个科目,如果可以的话最好反结账到23年度去调整
84785012
03/12 14:43
老师,是反结账到23年度,把暂估调到和1月份到的发票金额一致吗
一直在路上
03/12 14:46
是的,这样的办法是最好的哦
84785012
03/12 14:46
老师,那财务报表年也要更正吧
一直在路上
03/12 14:48
可以在年度汇算清缴时做调整。
84785012
03/12 14:49
老师,是在汇算清缴报表调整吗
一直在路上
03/12 14:51
是的,年度汇算清缴调整的一年的数据,在清缴时将正确数据填报,保证全年的所得税是正确的就可以了
84785012
03/12 14:52
老师,比如12月暂估是42000,实际发票到了41800,就调增200吗,账不用动了,是这样吗
一直在路上
03/12 14:59
尽量还是要保持账务和汇算清缴报表上的数据是一致的,当然差额不大的话也可以计入到下一年度,要看公司对这方面有没有什么硬性要求
84785012
03/12 15:00
老师,公司没什么硬性要求,暂估比发票多了700多块钱,计下一年度怎么做呢
一直在路上
03/12 15:03
通过以前年度损益科目做调整
84785012
03/12 15:04
老师,汇算清缴时还要调增吗
一直在路上
03/12 15:05
如果选择在下一年度做调整的话,就不需要了
84785012
03/12 15:07
老师,就是下一年度做调整的话,在24年的6月前的每个月份都可以做吧?直接用以前年度损益调整把差额做出来就行了是吗
一直在路上
03/12 15:11
这个对时间没有具体要求,看你们自己,最好是汇算清缴前吧。