问题已解决
老师,我们公司12月份计提的年终奖,今年2月才发放,计提的比实际发放的多几百块。请问老师该如何做账?将之前计提的整张分录冲红重新做,还是只冲红多出的几百块?
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速问速答1.整体冲红并重新做账:如果除了金额差异外,其他与年终奖相关的会计要素(如计提对象、计提时间等)均无误,且您希望保持账目的清晰和一致性,可以选择将整张计提年终奖的分录冲红(即做相反的分录),然后再根据实际的发放金额重新做一张计提分录。
2.部分冲红并调整:如果只是多出了几百元,且其他部分均正确,那么可以只冲红多出的这部分金额。具体操作是,做一张与多计提部分金额相等的相反分录,将多计提的金额冲回。然后再根据实际发放的金额与冲回后的金额之间的差异,做一张调整分录。
03/12 14:50