问题已解决
老师,我们是一般纳税人公司,一月份我们购入牛收到的发票是普通免税,对方开错了,应该开成自产自销农产品免税发票,这样我能抵扣9的进项税额,然后当月销售了,我二月初报税时把这部分税款缴纳了,在2月份时联系对方把发票作废重新开成自产自销农产品发票了,我能抵扣9的进项税,但是这部分9的进项税额我能申请退税吗
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速问速答普通增值税发票开错后,确实可以重新开具。如果是当月开错,需要将发票收回并进行作废;如果是隔月发现开错,则需开具红字发票,再进行蓝字发票的开具,并寄给购买方。
关于您提到的进项税额的退税问题,一般来说,如果您因为发票错误而多缴了税款,那么理论上您是有权申请退税的。但具体的退税流程、条件和所需材料可能因地区和具体政策的不同而有所差异。
在申请退税时,您可能需要准备一些必要的材料,如原始的发票、更正后的发票、缴税凭证、情况说明等。同时,您还需要按照税务部门的要求填写退税申请表,并提交给相关部门进行审核。
03/12 14:58
84785012
03/12 14:59
在电子税务局里能操作吗
84785012
03/12 15:02
进入电子税务局里点退税,出现这个页面,但是增值税退税我应该选哪个啊
朴老师
03/12 15:12
同学你好
出口留抵退税的吗
84785012
03/12 15:18
不是出口退税,就是1月份购入的发票开错了,没做了进项认证,导致我们交增值税了,2月发票对方重新给我们开了,现在进项认证了,但是我想申请把这笔进项税额退回来,不知道能不能退
朴老师
03/12 15:23
这个没法退
尽量不要退哦
红冲的上月收入在这个月开红字发票就红冲这个月的蓝字发票
84785012
03/12 15:28
老师你说的是对方业务
朴老师
03/12 15:29
这个没法退的
你们也退不了
84785012
03/12 15:35
我1月份从甲方买牛,卖给乙方,然后甲方给我开错发票了,开成普通免税发票(实际应该开自产自销农产品发票,这样我能抵扣9的进项税额,由于甲方发票错误导致我公司2月初缴纳了增值税,2月份甲方重新给我们开了发票,现在已做进项抵扣,我想问的是这次进项抵扣完,报完税后显示增值税期末留抵,增值税期末留抵我能申请退税吗
84785012
03/12 15:38
我这个符合增值税留抵退税制度吗,如果符合填表格时是不是应该填增量留抵税额啊
朴老师
03/12 15:38
同学你好
期末留抵的当地有这个政策就可以退
84785012
03/12 15:44
这个政策我得去税务局咨询吗
朴老师
03/12 15:48
同学你好
问当地12366就可以