问题已解决
老师,收了客户1000带店费,现在给客户补1000的产品不收费,怎么做账合理
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速问速答同学您好,结转收入 成本吧
03/12 15:10
84784998
03/12 15:49
怎么结转呢 我有个销售单 销售收入1400 优惠1400 实际上就是0
应该怎么做分录呢 之前收了1400的带店费 已经收到了 这个1400的带店费 这个带店费1400是销售在客户带店收的1400,销售也会在这里拿工资700的带店工资
谢谢老师
03/12 16:08
就是这1000的费用相当于销售货物的收入
84784998
03/12 16:22
分录如何做呢,您现在不要看那个1000,就比如说这个销售收入1400,赠品了1400的产品给客户,这个1400是收了客户的带店费,但是这个带店费收回来又给负责销售人员分了700,这块带店费的收入,我分录是,借,银行贷其他业务收,给负责销售人员700分录是借,主营业务成本—工资700贷应付职工工资带店费,现在问赠送给客户1400的产品怎么做分录
谢谢老师
03/12 17:35
赠送给客户的这部分要用总的销售收入在实际销售产品和赠与产品之间分摊,确认两块收入
84784998
03/12 17:36
没有其他销售产品 就直接销售了1400产品 然后优惠 就是0 分录应该怎么做
谢谢老师
03/12 17:46
借:银行存款 贷:收入
同时结转出售和赠送的两块成本
借:成本 贷:库存商品
84784998
03/13 09:44
老师你第一个借银行是什么意思,没有收款啊,我是统一月底结转库存的,按您的意思这笔赠送就不做分录了?
谢谢老师
03/13 09:46
销售了1400的货物,借方应该是应收账款或者银行存款吧
84784998
03/13 10:02
然后优惠1400,就是赠品客户1400的产品
谢谢老师
03/13 11:09
那收入应该还是有1400的,只是结转成本的时候,把销售的和赠送的一起结转