问题已解决
老师一个客户他欠我单位10万元款抵给的购物卡,其中3.2万元抵给我们的供应商,剩余的送人了,这个账怎么做呢?
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速问速答同学你好
这个没有发票要调整的
2024 03/12 16:08
朴老师
2024 03/12 16:09
借其他应收款
贷应收账款
84785041
2024 03/12 16:15
我的给对方开发票
84785041
2024 03/12 16:19
借:库存现金 100000 贷:主营业务收入 88495.58 应交税费-应交增值税销项税 11504.42
84785041
2024 03/12 16:20
我抵给别人的3.2万借:应付账款XX公司 32000 贷: 库存现金 320000
朴老师
2024 03/12 16:21
这样做就可以
差额计入营业外