问题已解决
老师,应收款824元,做坏账准备,借应收账款824,贷坏账准备824,借管理费用824,贷坏账准备824吗?已确认做坏账收不回来了
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速问速答同学您好! 对于已确认无法收回的824元应收款,做坏账准备时,会计分录应为:借:管理费用 824元;贷:应收账款 824元。同时,应计提坏账准备,会计分录为:借:坏账准备 824元;贷:应收账款 824元。确保准确记录,反映真实财务状况。
03/12 16:56
84784984
03/12 17:07
这个月,我做了借:坏账准备,贷应收账款,报表上有负数,总监说不对,还要调到管理费用下面,那下个我做管理费用,贷应收账款吗
易 老师
03/12 17:09
同学您好! 若总监要求将坏账准备调整至管理费用,且已存在借:坏账准备、贷:应收账款的分录导致报表出现负数,不应直接通过贷应收账款来调整至管理费用。应先冲销坏账准备分录,再将相应金额以合理方式计入管理费用,确保账务处理准确合规。
84784984
03/12 17:15
那下个月,我怎么做不知道呀
易 老师
03/12 17:19
同学您好, 下个月,针对坏账准备调整至管理费用的要求,您应先冲销之前的坏账准备分录,即借:应收账款,贷:坏账准备。然后,根据调整金额,借:管理费用,贷:坏账准备(或相关科目),确保账务处理准确合规。
84784984
03/12 17:31
不能,冲减本月分录,下个月借管理费用,贷应收账款吗
易 老师
03/12 17:37
你好,也行的,这种情况也可以