问题已解决

老师有这样一笔业务,我们公司付给第三方公司合作的服务费,,收到发票和支付款项时分别怎么做分录呢

84785039| 提问时间:03/12 17:03
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王璐璐老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好 这个做借 管理费用-业务招待费 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
03/12 17:04
王璐璐老师
03/12 17:06
加油  等你的好评哦
84785039
03/12 17:13
做成管理费用 咨询费可以吗
王璐璐老师
03/12 17:15
你好  如果是实际业务的话 也是可以的
84785039
03/12 17:16
好的,谢谢老师
王璐璐老师
03/12 17:16
加油  等你的好评哦
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